為進一步規(guī)范環(huán)保院內(nèi)部控制管理,確保內(nèi)部控制制度的有效執(zhí)行,根據(jù)《國有企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》以及學校年度審計工作要求,4月8日上午在環(huán)保院918會議室召開了2023年度環(huán)保院年報審計和內(nèi)部控制審計啟動會。學校審計處、資產(chǎn)經(jīng)營公司、環(huán)保院、出版社、第三方事務所新華會計事務所和同方會計事務所及相關人員參會,會議由資產(chǎn)經(jīng)營公司總經(jīng)理劉劍主持。
會上,劉劍強調(diào)了審計工作是學校加強內(nèi)部控制、提升治理能力的重要舉措,希望各企業(yè)能夠密切配合,確保審計工作的順利進行。
隨后,審計處吳翠華老師宣讀了對環(huán)保院的審計通知書。同方會計事務所代表作了發(fā)言,表示將嚴格按照審計標準和程序開展工作,確保審計結果的客觀、公正和準確。
會上,劉福奇院長就本單位的內(nèi)部控制制度建設及執(zhí)行情況進行了匯報,并表示將全力配合審計工作,認真整改審計中發(fā)現(xiàn)的問題,不斷提升內(nèi)部管理水平。
最后,校審計處處長方靈麗介紹了本次審計工作的具體內(nèi)容,包括環(huán)保院2023年度內(nèi)部控制制度建設與執(zhí)行情況的審查、三公經(jīng)費使用的合規(guī)性檢查、目標責任書完成情況的評估以及財務收支的真實性、完整性、合法性、效益性的核查等。同時,對審計工作的時間進度、紀律、認識提了相關要求。